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Procedimiento CIF

Procedimiento CIF para transacciones de petroleo

CIF PROCEDIMIENTO DE TRANSACCIÓN TÉRMINOS Y CONDICIONES

    1. El comprador firma una Oferta Corporativa Suave (SCO) y la envía a la Compañía Comercial Internacional junto con una Carta de Intención (LOI).
  1. La empresa emite una Oferta Corporativa Completa (FCO) y la envía al comprador junto con el formato de la ICPO.
  2. El comprador firma el FCO, coloca el ICPO en el membrete de su empresa, completa toda la información bancaria y de la empresa, firma/sella y envía ambos documentos a la empresa vendedora, junto con el perfil de la empresa (el perfil de la empresa debe tener el año de creación, los fundadores y un historial de los principales proyectos completados), CIS, copia del pasaporte del firmante autorizado de la empresa, certificado de registro.
  3. El Vendedor emite el Contrato de Compraventa (SPA). El Comprador revisa, modifica (si es necesario), firma y devuelve el SPA (Borrador de Contrato) en formato PDF al Vendedor en un plazo de tres (3) días hábiles para su aprobación final. Posteriormente, el Vendedor refrenda el SPA. El Vendedor firma el NCNDA/IMFPA entre todos los intermediarios involucrados.
  4. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del SPA, de acuerdo con la redacción aceptable del Vendedor, el Banco del Comprador emite un DLC/MT700 No Operativo, Irrevocable, No Transferible, Revolving y Confirmado con el valor de los envíos del primer mes, con total responsabilidad bancaria a través de un Swift MT700 al banco del vendedor para que esté operativo automáticamente mediante la PB del 2% del Vendedor, y proporciona al Vendedor una copia rápida.
  1. Dentro de los 5 días hábiles bancarios de aceptar el DLC, el banco del vendedor emite PB del 2% y el DLC estará operativo.
  2. Dentro de los 5 a 15 días hábiles posteriores a la confirmación y aceptación del DLC del Comprador, el vendedor comienza a cargar el producto y emite los documentos POP/ del Envío completos que se enumeran a continuación, con SPA legalizado a la empresa del comprador mediante transferencia bancaria y copias por correo electrónico; el comprador deberá notificar al vendedor mediante un aviso oficial por escrito de que su banco recibió los documentos POP/Envío completos del vendedor.:
    1. Copia de la licencia de exportación, emitida por el Ministerio de Petróleo y Energía.
    2. Copia de autorización de exportación, expedida por el Ministerio de Justicia.
    3. Copia del contrato de Transnet para el transporte del Producto al Puerto.
    4. Copia del contrato de almacenamiento portuario/seguro.
    5. Certificado de origen.
    6. Pasaporte del Producto,
    7. Declaración de disponibilidad del producto
    8. Factura comercial
    9. Copia del contrato de fletamento.
    10. Copia del certificado de despacho de aduana.
    11. Copia del recibo del tanque emitido por el facilitador de almacenamiento.
    12. Copia del informe SGS nuevo o equivalente en el puerto de carga.
    13. Copia del buque Q88
    14. Copia del conocimiento de embarque
    15. Copia del Manifiesto de Carga
    16. DTA &
    17. NOR/ETD.
    1. El envío comienza según lo programado en el contrato y, al llegar la carga al puerto de descarga, dentro de los 2 días hábiles posteriores a la llegada del buque al puerto de descarga, el equipo de inspección del comprador realiza una inspección SGS/CIQ o equivalente para determinar la calidad y cantidad del producto.
    2. Tras la inspección SGS/CIQ exitosa por parte del comprador, el banco del comprador libera el pago por el valor total del envío mediante una transferencia rápida de fondos MT103/TT dentro de los 2 días bancarios posteriores a la emisión del informe SGS en el puerto de descarga, luego el producto se descarga en la instalación de almacenamiento de destino del comprador y el título de propiedad del producto se transfiere al comprador.
    3. El vendedor paga a todos los intermediarios involucrados en todas las transacciones según el NCNDA/IMFPA firmado dentro de las 72 horas.
    4. Posteriormente, el envío mensual continúa según el SPA firmado y el pago del producto se realizará contra una inspección exitosa de SGS/CIQ o equivalente a través de TT/MT103.


    Este SCO deberá ser firmado por el Comprador, acompañado de una Carta de Intención (LOI), y enviado directamente del correo electrónico corporativo del Comprador al correo electrónico corporativo de la Compañía, antes de la fecha de validez del SCO.

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